Despesa

Documento 2019OB823269

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB823269 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/06/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 760.642,76
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5821611/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 400554/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 851.916,51)/INFRAERO(R$ 35.934,47). DESCONTO DE R$ 64.614,73, REF. A REEMB P. AÉREA (SENDO R$ 18.007,35/2018 E R$ 46.607,38/2019). RETIRADO O VALOR DE R$ 4.558,94 DE BILHETES COM DUPLICIDADE DE FATURAMENTO (OF. 24/2019/LATAM AIRLINES). AVISO DE CRÉDITO DE R$ 1.484,37.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00