Despesa

Documento 2015NS014247

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS014247 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/11/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.013.698/0001-80
Valor R$ 449,74
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143389/2011
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 10220582, REF. A SERVIÇO DE HOTELARIA (DIÁRIAS/TX. DE SERV./ISS), A CARGO DO ALLIA GRAN HOTEL (R$398,84), E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DO UP BACK (R$50,90). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, E ISS DE 5PC S/ R$398,84. RET./RFB DE 5,85PC S/ R$50,90. REL. 494/2015-SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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