Despesa

Documento 2015NS014079

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS014079 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/11/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -37,96
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de R$611,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$37,96 referente a auxílio-alimentação. Viagem ao São Paulo/SP, no período de 29/10 a 02/11/2015. Processo 144.541/2015. P_5508
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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