Despesa

Documento 2005OB906825

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906825 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.120.428/0001-78
Valor R$ 1.742,16
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 120784/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 23773/1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEDI/CD.(120 CANETAS HIDROCOR, MARCA COMPACTOR E OUTROS). RET. SRF 5,85#REL. 041 SIST. DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002289 01/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.120.428/0001-78 R$ 1.850,40