Despesa

Documento 2005OB906823

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906823 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/08/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.739.265/0001-79
Valor R$ 3.671,85
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 5209/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 016018 - FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO COMUM EM ATENCAO A SOLICITACAO DACAENGE/CD- RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO SD 41/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002455 19/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.739.265/0001-79 R$ 3.900,00