Despesa
Documento 2005OB906819
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB906819 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/08/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.207.411/0001-40 | |||
| Valor | R$ 7.526,40 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 141064/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS 1761-FORNECIMENTO DE 3000UN ENVELOPES PARA DOCUMENTO AUTO RELEVO A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 2PC (FAIXA 1). REL 41 SIST DEMAP/05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002248 | 26/07/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.207.411/0001-40 | R$ 7.680,00 |