Despesa

Documento 2005OB906819

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906819 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.207.411/0001-40
Valor R$ 7.526,40
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 141064/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFS 1761-FORNECIMENTO DE 3000UN ENVELOPES PARA DOCUMENTO AUTO RELEVO A PEDIDO DO GABINETE DO PRESIDENTE - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - ISS 2PC (FAIXA 1). REL 41 SIST DEMAP/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002248 26/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.207.411/0001-40 R$ 7.680,00