Despesa

Documento 2015NS013425

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS013425 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/10/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.575.829/0001-48
Valor R$ 3.827,02
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA N. 28/15, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 7.381/15). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 163.311,17)/INFRAERO (R$ 5.278,45). DESCONTOS R$ 3.827,02 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2015 E R$ 1.084,20 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, JULHO/15 - PROC. 138.806/15).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000269 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.575.829/0001-48 R$ 416.666,66