Despesa

Documento 2015NS013219

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS013219 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/10/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 497,50
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 0,5 diária no valor unitário de R$ 437,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 18,98 de auxilio-alimentação viagem a Campo Grande no dia 19/10/2015. ponto 6719 e processo 143013/2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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