Despesa

Documento 2015NS013113

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS013113 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/10/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -75,92
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de R$437,00,mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, dedução de R$75,92 referente ao auxílio-alimentação. Viagem Guararema/SP, no período de 15 a 17/10/2015. Processo 142.598/2015. Ponto 122.298.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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