Despesa
Documento 2015NS012917
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS012917 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/10/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 025.158.671-54 | |||
| Valor | R$ -5.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 143081/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno da 2015NS12892 para regularização da conta corrente (010001) da conta contábil 21.891.36.09. PC 222/15. Processo 143.081/15-DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE004111 | 15/10/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 025.158.671-54 | R$ 5.400,00 |