Despesa

Documento 2015NS012642

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS012642 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/10/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 879.453.471-34
Valor R$ -626,25
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 128125/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos concedido ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, PC 147/15. Processo 128.125/15-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NE002891 24/06/2015 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 879.453.471-34 R$ 1.000,00