Despesa

Documento 2015NS012617

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS012617 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/10/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -132,86
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 diárias calculada com base na diária de R$349,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 referente a auxilio alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 12 a 16/10/2015. Processo 133.791/2015.P_6058.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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