Despesa

Documento 2005OB906802

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906802 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.914.456/0001-67
Valor R$ 90,16
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 142024/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 2997 FORNECIMENTO DE ROLOS DE FITA ADESIVA SCOTCH, DE PAPEL, DESTINADOS A COAUD/CD. RET. SRF 5,85# RELACAO 557/2005.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002400 15/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.914.456/0001-67 R$ 95,76