Despesa
Documento 2019OB818780
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB818780 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.446.039/0001-37 | |||
| Valor | R$ 25.093,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105676/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1828 - FORNECIMENTO DE INSUMOS GRÁFICOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 370486/2019. DANFE AUTÊNTICO CONFORME SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001382 | 10/04/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.446.039/0001-37 | R$ 25.093,10 |