Despesa

Documento 2015NS011538

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS011538 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/09/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 7.724,23
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 diárias calculadas sobre o valor da diária de U$391,00, (R$1.544,45) mais U$196,00 (R$774,20) referente ao adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$94,90 referente a auxílio alimentação. Viagem a Montevidéu/Uruguai, no período de 18 a 22/09/2015. Processo 138.068/2015. Ponto 113.420 Cotação R$3,95.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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