Despesa

Documento 2015NS011390

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS011390 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/09/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.575.829/0001-48
Valor R$ 157.804,69
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA N. 24/15, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 6.343/15). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 156.177,98)/INFRAERO (R$ 6.621,19). DESCONTO R$ 3.893,34 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS 2015 E GLOSA R$ 1.101,14 REF. QUITAÇÃO DO DÉBITO (PERMISSÃO 2008/147.0, ABRIL/15 - PROC. 126.028/15).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000269 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.575.829/0001-48 R$ 416.666,66