Despesa

Documento 2015NS010850

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS010850 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/08/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 248.336.141-20
Valor R$ -320,34
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 125026/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados no Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, visando atender despesas com material de consumo diversos, serviços em geral e serviços de locomoção nas viagens oficiais do Presidente da CD.PC n 124/2015.Processo 125.026/2015-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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