Despesa

Documento 2015NS010692

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS010692 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/08/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 006.765.581-51
Valor R$ -420,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 124679/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação relativo aos limites não aplicados de CPGF-sigiloso, relativo ao Suprimento de Fundos do servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, conforme PC 0121/15. Processo n. 124.679/2015-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE002539 28/05/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 006.765.581-51 R$ 5.000,00