Despesa

Documento 2015NS010020

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS010020 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/08/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -3.216,18
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5108711/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.151/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 475.548,10), INFRAERO (R$ 13.890,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.216,18 REF. REEMBOLSO - 2015. GLOSA DE R$229,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NE000261 13/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.500.000,00