Despesa

Documento 2015NS009790

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS009790 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/08/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -132,86
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento Três diárias e meia, calculadas com base no valor unitário de R$349,00 (R$1221,50), mais adicional de embarque e desembarque, no valor de R$279,00, com dedução de R$132,86, referente a auxílio-alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro - RJ, no período de 11 a 14/08/2015. Processo 129.326/2015. Ponto n. 7.510.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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