Despesa

Documento 2015NS009680

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS009680 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/08/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 6.502,36
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121373/2012
Dados orçamentários
Observação do documento NFPS 61378 - REEMBOLSO DAS DIÁRIAS DAS VIAGENS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD, REF AO MÊS DE JUNHO/2015 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/201 - REL 311/2015 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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