Despesa

Documento 2005OB906749

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906749 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/08/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 26.976.381/0001-32
Valor R$ 75.033,79
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 107285/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 4973 - FORNECIMENTO DE 400 RESMAS DE PAPEL OFSET.A PEDIDO DO AMCO I/CD.RET. SRF 5,85 PC. REL. 40/05 SISTEMA DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002005 06/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 26.976.381/0001-32 R$ 79.696,00