Despesa

Documento 2019OB816075

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB816075 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/05/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 30.549.630/0001-80
Valor R$ 2.120,40
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 241761/2017
Dados orçamentários
Observação do documento NFAS 1228481, 1234659, 1252278 E 1254528 - FORNEC. DE VIDROS, ESPELHOS E PELÍCULAS, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. GLOSA DE R$89,90 (NFA 1254528 - COBRANÇA A MAIOR) PROCESSO EDOC 343154/2019. NFAS AUTÊNTICAS, CONF. SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO GDF.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE001026 12/03/2019 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 30.549.630/0001-80 R$ 59.184,50