Despesa

Documento 2015NS008794

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS008794 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/07/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -75,92
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 3,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 611,00 + R$ 279,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE MENSO R$ 75,92 DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CURITIBA E RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 9 A 12/07/2015 PONTO 113362 E PROCESSO 131315/2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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