Despesa

Documento 2015NS007795

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS007795 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/06/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 934,50
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 1,5 diárias calculada com base no valor de R$437,00, mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque, deduzido R$56,94 referente a auxílio-alimentação. Viagem a Campinas/SP, no período de 25 a 26/06/2015. Processo 126787/2015. Ponto 8.030.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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