Despesa

Documento 2015NS007099

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS007099 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/06/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 1.375,65
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 3,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 124,85 de auxilio alimentação, viagem a São Paulo no período de 16 a 19/06/2015. ponto 6354 e processo 121360/2015.valor pelo liquido por motivo de problema na aba despesa a anular.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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