Despesa

Documento 2019OB810785

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB810785 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/04/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 1.172.229,26
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5786672/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290659/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.278.357,04)/INFRAERO(R$ 47.745,65). DESCONTO DE R$ 53.251,23, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AéREAS (SENDO R$9.421,41 EXERC.2019 E R$43.829,82 EXERC.2018)E GLOSA DE R$110,99 REF. ADIC. DE EMISSãO.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00