Despesa

Documento 2005OB906681

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906681 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 23.957.236/0002-05
Valor R$ 1.238,08
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 122977/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 7630 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE TINTA PARAIMPRESSORA, DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOI/CD).RET. SRF 5,85# REL. 550
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002087 13/07/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 23.957.236/0002-05 R$ 1.315,00