Despesa

Documento 2019OB809602

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB809602 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/03/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 13.372,17
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5610725/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 292038/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 13.226,98)/INFRAERO(R$ 1.245,50), GLOSA DE R$ 80,00 (REFERENTE TAXA DE DU, CONF. OF. 011/2019/LATAM AIRLINES).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00