Despesa

Documento 2015NS006474

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS006474 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/05/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 026.627.214-21
Valor R$ 1.590,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 121424/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Reclassificação da despesa referente ao suprimento de fundos concedido a serv. MAÍRA DE BRITO CARLOS, por meio da 2015NS005623, pela apresentação da PC 102/15. Processo 121.424/15. SECOM/CD.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE002298 12/05/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 026.627.214-21 R$ 5.000,00