Despesa

Documento 2015NS006374

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS006374 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/05/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 998.727.814-00
Valor R$ -2.500,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 116831/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Reclassificação de despesas realizados por meio de CPGF relativo ao SUPRIMENTO DE FUNDOS do servidor PEDRO SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conforme 2015NS004317 E PC 079/2015. Processo n 116.831/2015-GABINETE DO PRESIDENTE-CD
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE001821 09/04/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 998.727.814-00 R$ 5.000,00