Despesa

Documento 2015NS005600

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS005600 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/05/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 026.627.214-21
Valor R$ 2.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 121424/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Concessão de Suprimento de Fundos, por meio de conta tipo B, à servidora MAÍRA DE BRITO CARLOS, visando realizar despesas com materiais de consumo diversos, serviços diversos e locomoção em viagem da TV CÂMARA, objetivando a produção de programa no Estado do Amapá-AP. Processo 121.424/2015-SECOM
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE002298 12/05/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 026.627.214-21 R$ 5.000,00