Despesa

Documento 2015NS005519

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS005519 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/05/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ -180.799,90
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100126/2015
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA N. 13692/15 (NF. 64680/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.431/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 309.171,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 180.799,90 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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