Despesa

Documento 2015NS003732

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS003732 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/03/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -71,34
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 diárias com valor unitário de R$611,00 + adicional de embarque e desembarque, no valor de R$279,00, com dedução de R$71,34, referente a auxílio-alimentação. Viagem a São Paulo/SP, de 26 a 28/04/2015. Processo 114.886/2915. Ponto n. 2380.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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