Despesa

Documento 2019OB802089

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB802089 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/01/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 2.616,82
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131773/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 3159 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CHECKPOINT FIREWALL-1, REMOTO E ON-SITE, 24HS X 7 DIAS SEMANAIS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME ATESTE DO FISCAL) - PERÍODO: 24/11 A 09/12/2018 - PROCESSO EDOC: 214490/2019
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2018NE000271 15/01/2018 Empenho Original 03.369.656/0001-74 R$ 62.613,02