Despesa

Documento 2019OB801900

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB801900 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/01/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.307.120/0001-48
Valor R$ 68.268,76
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 129167/2013
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1602 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA CD NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - DESBLOQUEIO DE R$ 68.268,76 TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA COMPROVOU OS PAGAMENTOS DEVIDOS- PROC EDOC 540188/2018
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2018NE003720 29/11/2018 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.307.120/0001-48 R$ 98.670,09