Despesa

Documento 2015NS002019

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS002019 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/02/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 19,98
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 245457/2015 - PROCESSO 358/2015. TAM (R$ 22.170,48), TAXA DE EMBARQUE (R$ 597,26), TAXA RAV (R$ 19,98). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). DESCONTO NO VALOR DE R$ 20.327,27 REF. CARTAS DE CRÉDITO 05 E 10/2015 (PROCESSO 583/2015).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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