Despesa

Documento 2019OB801199

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2019OB801199 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/01/2019
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 726.924.991-15
Valor R$ 3.527,88
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 536879/2018
Dados orçamentários
Observação do documento 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ E RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 26/12/2018. PROCESSO : 536879/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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