Despesa

Documento 2015NS000955

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2015NS000955 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/01/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 471.426.691-87
Valor R$ 6.500,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 101864/2015
Dados orçamentários
Observação do documento Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos no acompanhamento das viagens oficiais do Presidente da Casa. Processo 101.864/2015-DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000695 26/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 471.426.691-87 R$ 6.500,00