Despesa

Documento 2018OB840749

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB840749 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/12/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 484.042,73
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5733768/2018, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 526133/2018), B.C.(IN RFB 1234/12): TAM(R$ 505.393,96)/INFRAERO(R$ 21.657,44). DESCONTO DE R$ 5.794,65 REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS 2018. GLOSA NO VALOR DE R$ 56,90, REF. À ADIC. DE EMISSÃO - OF. 92/2018 - LATAM).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00