Despesa

Documento 2018OB840567

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB840567 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/12/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 1.289.739,33
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURAS NºS 5706782, 5638666 E 5728564/2018, TAM, A.M.43/09(PROCS.EDOC 473807/18, 471369/18 E 519714/18), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.427.198,24)/INFRAERO(R$ 65.573,14). DESCONTO R$ 41.833,60, REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. GLOSA NO VALOR DE R$ 55.958,06 (R$ 397,18, REF. À ADIC. DE EMISSÃO E R$ 55.560,88, REF. OF. 79/2018 - LATAM).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00