Despesa

Documento 2008OB900098

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2008OB900098 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/01/2008
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.432.517/0001-07
Valor R$ 134.791,05
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 112234/2007
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 55214/215/837 - FORNECIMENTO CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH,AA PEDIDO DA COORD. SERVICOS GRAFICOS/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL, BLOQUEIOR$ 1.123,02(MULTA NA NFF 55837) - PROCESSO 112.234/07 REL. 03/08 - SIST.SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2007NE002763 17/10/2007 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 07.432.517/0001-07 R$ 144.359,06