Despesa

Documento 2005OB906393

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB906393 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/08/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.716.211/0001-98
Valor R$ 3.766,00
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 130490/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF. 69756 - FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE PAPEL SULFITE PARA COPIADORA XEROX EOUTROS, A PEDIDO DA COORDENAçãO DE PROJETOS/CD. RET. SRF. 5,85P. CENTO RELAçãO 37/2005. SISTEMA DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002303 03/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.716.211/0001-98 R$ 4.000,00