Despesa

Documento 2018OB827699

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB827699 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/08/2018
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.307.120/0001-48
Valor R$ 565.173,77
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 117540/2014
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1426 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 692.082,58 (DEDUZ VA - R$ 63.063,00) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.076,38 (SENDO R$ 998,28 COBRANÇA INDEVIDA E R$ 78,10 MULTA COMETIDA E PAGA PELA EMPRESA DALETH) - BLOQUEIO DE R$ 3.647,81, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A TRABALHADORES - PROC EDOC 398808/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000260 12/01/2018 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.307.120/0001-48 R$ 9.402.727,00