Despesa

Documento 2018OB825988

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB825988 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/08/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 781.379,54
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5666748/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 393766/2018, B.C.: TAM(R$ 822.679,10)/INFRAERO(R$ 34.747,03). GLOSA NO VALOR DE R$10.806,97 (R$ 292,67 REF. ADC.EMISSÃO E R$10.514,30 BILHETES COBRADOS A MAIOR)OF.65/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 4.791,07 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00