Despesa

Documento 2018OB823919

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB823919 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/07/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 775.675.101-97
Valor R$ 749,65
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 324612/2018
Dados orçamentários
Observação do documento REEMBOLSO AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO,PONTO 6.209, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA MISSÃO OFICIAL DE SERVIDORES DA SECOM, EM CIDADES DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. PROC.324.612/2018
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
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