Despesa

Documento 2002NL002354

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL002354 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/05/2002
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.871.769/0001-73
Valor R$ 7.099,20
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 127819/2001
Dados orçamentários
Observação do documento NF 625 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (2000 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA,TIPO PIRASTICFLEX E OUTROS). BLOQUEIO DE MULTA R$ 99,39. RET.SRF 5,85%. REL. 179/02.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810649
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2002NE001182 03/04/2002 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.871.769/0001-73 R$ 7.099,20