Despesa

Documento 2018OB815387

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB815387 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/05/2018
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.267.699/0001-25
Valor R$ 233.410,49
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130737/2012
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 1747 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC S/ 256.833,38 (DEDUZ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) E ISS 5PC - BLOQUEIO 5.117,64 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PG DE DIFERENÇAS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE TRABALHADORES SUBSTITUTOS) - PER: 01 A 31/03/2018 - PROCESSO EDOC 285922/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2018NE000443 16/01/2018 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 09.267.699/0001-25 R$ 1.517.469,20