Despesa

Documento 2018OB807626

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2018OB807626 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/03/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 26.453.454/0001-01
Valor R$ 7.448,14
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 101468/2017
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RELACAO 92/2018. PROC. 101468/2017, BLOQUEIO R$ 827,57 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC. 246957/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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