Despesa
Documento 2002NL002192
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL002192 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/04/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.442.798/0001-21 | |||
| Valor | R$ 6.768,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 101014/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 66973 FORNECIMENTO DE 1200 COPOS P/AGUA, MARCA CISPER E 600 GARRAFAS TERMI-CAS,MARCA TERMOLAR, DESTINADOS AO AMCO III/CD. RET.SRF. 5,85% . REL. 164/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001297 | 10/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.442.798/0001-21 | R$ 6.768,00 |